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某零售企业为一般纳税人,月销货收入为29250元,该企业当月计税销售额为()元。
A.25000
B.25884
C.27594
D.35240
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A.25000
B.25884
C.27594
D.35240
5
11.7
10
9.2
A.1 248
B.1 872
C.1 766.04
D.1 200
某商业企业是增值税一般纳税人,2018年2月增值税留抵税额3000元,3月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元,增值税34000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收人150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税17000元,将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业电梯广吿位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入79100元。和B食品厂结账,支付B食品厂45200元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入。(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收人6000元。(其他相关资料:上述相关增值税专用发票均经过认证并允许抵扣)要求:根据上述资料,按顺序回答下列问题。(1)该企业当期实际可抵扣的增值税进项税额;(2)该企业当期的增值税销项税额;(3)该企业当期应纳的增值税。
某一般纳税人(国税单管户),2014年7-9月申报表上应纳税额为零,该纳税人2014年没有经过税务机关稽查和纳税评估。经核实,纳税人7-9月零申报为季节性原因 。
请问:(1)该纳税人2014年度纳税信用评价结果分数为多少?
(2)应为什么级别?
A.600.00
B.2400.00
C.4664.16
D.1526.21
A.2400.00
B.1526.21
C.600.00
D.4664.16
A.57.52
B.37.01
C.57.59
D.11.83
A.70.39
B.35.04
C.66.54
D.70.74