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[单选题]

内审主管要求某一审计经理审查本部门书面和电子审计底稿的使用情况在一次审计经理会议上,执行该任务的经理建议取消大多数书面工作底稿,另一名经理提出反对意见,引发了争论对此审计主管应:

A.要求他们通过协商达成一致

B.告诉持反对意见的经理大部分工作底稿将是电子形式的

C.建议他们共同分析问题,设计改进方案

D.建议他们推迟到下周再来讨论

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第1题
确实存在无法按照《指引》文件规定要求进行支付结算情形的,必须由本部门经理书面批准()
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第2题
各部门£¯单位负责本部门记录的定期收集、审查和整理,需要传递时,按规定的要求传递到相关部门£¯单位,重要的记录应移交()保存。

A.工程技术质量科

B.安全环保科

C.档案信息中心归档

D.主管领导

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第3题
内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的()、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。

A.合法性

B.标准性

C.有效性

D.健全性

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第4题
贷款审批流程描述正确的是()。

A.贷款业务相关要素较受理环节发生重大变化,且通过审批要素调整无法进行修改的,通过系统“退之前环节处理”操作将流程退回至开户行客户经理(流程发起人)处,撤销调查业务,在业务申请环节修改相关信息后,重新发起调查流程,由相关业务人员将业务流程逐级发回要求修改人员处。

B.辅助审查部门对贷款业务提出补充意见的,应下达书面补充通知,主调查人或其委托的调查人根据辅助审查部门的书面补充通知补充相关资料后,将辅助审查部门的书面通知、本部门的书面补充意见及补充资料通过影像资料“影像加载”模块,一并上传系统。

C.资金计划审查和法律审查及风险审查的“辅助审查”流程一般需在报送贷审会审议前完成终审。

D.信贷独立审查官可不明确意见,但应于有权审批人签批前终审辅助审查流程。

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第5题
某一油漆涂料生产企业存在以卜哪种情况时审核不可行?()

A.体系实施运行六个月但尚未进行内审和管理评审

B.有营业执照、危险化学品安全生产许可证

C.未进行文件评审

D.预定审核日期内生产正常,总经理和主管副总不在场

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第6题
部门法律法规管理员在填写记录“法律法规识别通知书”后将文件及其识别通知书报()

A.本部门主管

B.本部门经理

C.企管法务部

D.公司主管副总

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第7题
完善稽核体系要求建立健全银行内部审计的问责和免责制度,增强内审人员责任意识并充分调动其积极性。()
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第8题
()是本部门审计整改第一责任人,对问题整改负总责,负责组织制定审计整改工作方案,落实问题整改,对重大问题专项整改亲自管、亲自抓

A.部门负责人

B.部门主任

C.部门主管

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第9题
商业银行相关部门对操作风险的管理情况负直接责任。在制定本部门业务流程和相关业务政策时,应充分
考虑操作风险管理和内部控制的要求,保证()参与各项重要的程序、控制措施和政策的审批,以确保与操作风险管理总体政策的一致性。

A.高级管理层

B.董事会

C.内审部门

D.各级操作风险管理人员

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第10题
以下 项目经理及项目负责人职责的说法中正确的是()

A.负责园林总包进场施工前合同交底(也可委托工程部经理或主管园林工程师进行)

B.组织园林施工图内审,汇总内审问题并负责与设计管理部沟通完成设计调整

C.正确处理单体、车库、外线与园林之间的关系,做好界面交接

D.负责组织和参与园林样板验收,保证大面施工质量不低于样板

E.园林工程星级评定合格后,完成与政府、物业公司的竣工资料移交

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