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[单选题]

企业及时识别系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,被称为()

A.内部监督

B.控制活动

C.风险评估

D.信息沟通

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第1题
关于证券公司内部控制,下列说法正确的是()。

A.证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标根据经营环境变化,对证券公司经营与管理过程中的风险进行识别

B.内部控制要防范经营风险和道德风险

C.内部控制要保证证券公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时

D.证券公司部门和岗位的设置应当相互独立,互不影响

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第2题
下列管理会计子系统中,通过建立责任会计制度,在企业内部各部门及个人明确各自责任前提下,逐级考核责任指标的执行情况,并据此对企业经营活动的各方面进行及时调整、控制和整合,促进实现最大经济效益的职能是()。

A.预测

B.规划

C.控制

D.评价

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第3题
在与客户的业务关系存续期间,证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、 金融交易情况,及时提示客户更新资料信息

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

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第4题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

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第5题
在营销决策中,企业的经营活动避免低级层次的道德营销活动,把握好注企业市场营销中的道德问题,切实关注企业的长远利益与稳定性因素,将道德优势转化成竞争优势,实现企业自身价值。()
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第6题
在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。
在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。

A.经营活动

B.高层变动

C.人员收入

D.金融交易

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第7题
20世纪20年代初,由通用汽车公司总经理斯隆首先提出把企业的经营活动按产品或地区加以划分,成立若干个经营单位,每个经营单位在财务上向总公司负责,内部实现独立核算、自负盈亏。这种企业组织结构指的是()。

A.直线结构

B.事业部结构

C.直线职能结构

D.矩阵结构

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第8题
证成,就是给一个决定提供充足理由的活动或过程,关于法律证成,下列说法正确的是:

A.内部证成主要为了实现法律的可预测性,它对前提是否正当与合理并不关注

B.外部证成主要是为了实现法律的正当性,外部证成的过程与内部证成无关

C.外部证成提高了识别错误和批判错误的可能性

D.在内部证成中逻辑推导步骤展开得越多,越能将法律决定中的问题清楚地凸显出来

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第9题
下列关于知识产权合同动态跟踪检查与评价说法正确的是()。
A、知识产权合同管理过程检查中发现任何影响合同效率、效力与履行等问题时,分析知识产权合同相关过程的投入与产出是否满足预期目标,如果发生不符合知识产权合同中约定情形的,应及时向法院起诉,以防损失扩大

B、对已经成立或生效的知识产权合同应跟踪其动态,企业应适时检查知识产权合同管理体系过程,检查满足知识产权合同相关制度程序要求的变动性与符合性等问题,分析知识产权合同履行者财产动态与履行能力的态势,以证实其是否保持实现预期结果的能力,以分析知识产权合同是否有必要进一步变更、履行或终止

C、知识产权合同内部审核过程中形成的相关文件,如知识产权合同内部评价计划、内部评价记录、内部评价报告、改进措施等文件,应到相关部门进行备案

D、企业建立、保持和实施知识产权合同内部审核程序,制定知识产权合同相关内部评价实施计划,拟定知识产权合同评价目的、范围、准则、方法等,定期对知识产权合同进行内部审核,并进一步分析分析评价结果,编制评价报告,提出改进措施并跟踪验证

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第10题
我国企业诚信管理制度建设包括()。A、开展各行业企业诚信承诺活动,加大诚信企业示范宣传和典型
我国企业诚信管理制度建设包括()。

A、开展各行业企业诚信承诺活动,加大诚信企业示范宣传和典型失信案件曝光力度,引导企业增强社会责任感,在生产经营、财务管理和劳动用工管理等各环节中强化信用自律,改善商务信用生态环境

B、鼓励企业建立客户档案、开展客户诚信评价,将客户诚信交易记录纳入应收账款管理、信用销售授信额度计量,建立科学的企业信用管理流程,防范信用风险,提升企业综合竞争力

C、强化企业在发债、借款、担保等债权债务信用交易及生产经营活动中诚信履约。鼓励和支持有条件的企业设立信用管理师

D、鼓励企业建立内部职工诚信考核与评价制度

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第11题
证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标,根据经营环境变化,对证券公司经营与管理过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施,包括()。

A.经纪业务内部控制

B.研究、咨询业务内部控制

C.业务创新的内部控制

D.公支机构内部控制

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