A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款
B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款
C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款
D.无需审核,直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款
A.出差文件+差旅费报销单+交通票据+住宿票据
B.差旅费报销单+交通票据+住宿票据
C.出差文件+差旅费报销单+交通票据+住宿票据+报账说明+机票超折单
D.出差文件+差旅费报销单+交通票据+住宿票据+报账说明
A.销项发票
B.进项发票
C.国内航空铁路旅客运输服务
D.报销差旅费
A.每月发票因当月报销,不可隔月报销,特别是分公司的电子发票
B.门市每月最多可报销4张报销单,除非报销单已写满
C.相同品相算一笔,汇总写一笔报销
D.填写金额与单据一致
A.结算单-物资材料
B.支付购货款单
C.对外成本费用付款申请
D.对外成本费用付款(零星材料)
E.采购紧急,制度允许,职工垫付后,填写费用零星材料物资报销单