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第1题
下列各项中,企业的内部控制措施包括()
A.预算控制
B.会计系统控制
C.运营分析控制
D.信息内部公开
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第2题
内部控制人员需要计算和证明控制措施具有成本效益的原因包括下列哪些选项()
A.企业应分配足够的资源建立控制系统
B.及时发现违反管理政策和制度的行为
C.遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的需要
D.消除无效的控制措施以便提高运营效率
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第3题
小企业的内部控制措施一般包括()、单据控制等。
A.不相容岗位相分离控制
B.内部时授权审批控制
C.会计控制
D.财产保护控制
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第4题
商业银行应制定内部控制方案,以控制已识别的不可接受风险。内部控制措施方案应包括哪些内容?
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第5题
内部控制可以为企业实现其目标提供合理保证,而不是绝对保证,原因在于下列哪一选项()
A.员工不严格执行内部控制措施
B.内部控制的目标制定不合理
C.内部控制本身具有一定的局限性
D.内部控制制度有待进一步完善
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第6题
监事会内部控制监督重点包括:
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
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第7题
企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内的活动是()。
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
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第8题
证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标,根据经营环境变化,对证券公司经营与管理过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施,包括()。
A.经纪业务内部控制
B.研究、咨询业务内部控制
C.业务创新的内部控制
D.公支机构内部控制
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第9题
为了保证控制措施能被设置在业务系统中风险暴露最大的地方,一些企业组织相关部门参与业务系统开发和设置控制措施,下列哪一选项是不正确的()
A.让内部审计师或内部控制师参与业务系统开发
B.使用经验丰富的内控专家设置有效的控制措施
C.要求业务部门负责制定业务系统的业务需求书
D.要求IT部门负责制定业务系统的业务需求书
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第10题
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
A.固定资产使用报废审批部门相互独立
B.固定资产购置预算经使用部门批准后实施
C.定期盘点固定资产
D.内部审计人员对固定资产定期检查
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