重要会计业务印章的保管和使用应符合下列()要求。
A.严格执行“印、证”分管原则
B.严格掌握使用范围,确保印章正确使用
C.特殊情况下,个人之间可以私自授受重要业务印章
D.任何情况下,重要业务印章不得携带外出
A.严格执行“印、证”分管原则
B.严格掌握使用范围,确保印章正确使用
C.特殊情况下,个人之间可以私自授受重要业务印章
D.任何情况下,重要业务印章不得携带外出
A.专人使用、专箱保管
B.可相互借用或多人共用一个印章
C.可在空白凭证上预先加盖会计业务印章
D.营业终了,入箱(库)保管,严防遗失和被盗
A.会计业务印章管理登记簿
B.印、压、证临时交接登记簿
C.会计业务印章使用记录单
D.印章颁发凭证
A.由出纳人员兼任会计档案保管工作
B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章
C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作
D.由出纳人员兼任固定资产明细账或总账的登记工作
A.不得签发、编制各种会计凭证
B.不得保管会计档案
C.不得接触各种业务印章
D.不得以任何理由代替经办人员更改错账,对已完成刻录的图像文件不得进行更改、删除
会计业务印章的保管和使用应按照()原则。
A.印证分管,人离章收
B.印证分管
C.业务不相容,印证分管
D.人离章收业务不相容
A.现场检查或调阅监控录像,看日终后柜员印章是否入库加锁保管
B.从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况,看机构是否当日入账,再调阅当日监控录像,看有无凭证入库记录;检查柜员现金箱或工作台抽屉,看有无开户单位的重要空白凭证
C.调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》,对于作废印章是否有上缴记录
D.现场检查未出售的密码器,看是否入库(箱)上锁保管
A.负责对网点个人储蓄、保险理财、电子银行、支付结算等柜面金融业务运行、员工操作情况进行监督、管理;指导柜员合规办理业务,协助或辅导解决营业过程中遇到的业务问题
B.负责柜面有关业务的现场复核、授权,对柜员办理业务的真实性、合规性和准确性进行监督
C.负责对网点尾箱、现金及贵金属、重要单证、业务印章等现金出纳工作进行监督、管理,按规定对重要单证、现金等实物的账务情况、业务印章的使用保管情况等进行定期盘点,账实核对
D.根据会计稽核工作、合规管理要求,负责核实差错、预警信息并回复,核查柜员凭证要素规范性,整理寄递机构凭证等工作
E.根据安全管理工作要求,协助网点支局长,开展安全防范教育和应急演练等工作
F.协助支局长做好柜员的业务制度和业务技能培训,不断提升工作技能和提高服务质量G.负责网点重要物品管理H.负责网点反洗钱管理
A.明细对账单应指定专人打印,加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。
B.对因系统中开户单位地址信息错误等原因退回的余额对账单信函,应做好销毁工作。
C.余额对账单回执纳入会计档案管理,保管期限为五年。
D.退回的“余额对账单”无需装订。