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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

公司内部控制的核心是(),制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

A.明确责任

B.权利制衡

C.风险控制

D.严格授权

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第1题
内部控制全面性原则要求公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营、
防范和化解风险为出发点。 ()

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第2题
公司内部控制的核心是()和化解风险为出发点。

A.权利制衡

B.明确责任

C.风险控制

D.制定内部控制制度要以审慎经营、防范

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第3题
()是指公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

A.合法、合规性

B.全面性

C.审慎性

D.适时性

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第4题
公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度应当审慎经营、防范和化解风险为出发点指的是()

A.合法性原则

B.完整性原则

C.及时性原则

D.审慎性原则

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第5题
审慎性原则要求公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营,防范和化解风险为出
发点。 ()

A.正确

B.错误

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第6题
()是指公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

A.适时性原则

B.全面性原则

C.审慎性原则

D.合法、合规性原则

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第7题
()是实施内部控制的基础,是公司实施内部控制并使其持续发挥作用的环境。它不仅影响公司战略和目
()是实施内部控制的基础,是公司实施内部控制并使其持续发挥作用的环境。它不仅影响公司战略和目

标的制定、业务活动的组织、对风险的识别、评估和反应,还会影响公司内部控制体系的执行、公司经营目标及整体战略目标的实现

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第8题
制定内部控制的全面性原则要求,内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,必须普遍适用于公司
每一个员工,不得留有制度上的空白或漏洞。()

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第9题
为了更有效解决公司内部治理问题,董事会一般可以下设几个专门委员会,分别从事各方面的工作。下列选项中,关于审计委员会说法正确的有( )。
为了更有效解决公司内部治理问题,董事会一般可以下设几个专门委员会,分别从事各方面的工作。下列选项中,关于审计委员会说法正确的有()。

A.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序

B.制定公司长期发展战略

C.负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案

D.对公司的内部控制进行考核

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第10题
根据审慎性原则,基金管理公司内部控制的核心是风险控制。 ()

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