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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列选项中,属于建立实施内部控制所带来的机会成本的是()。

A.过多的限制与约束引起的对创新意识和能力的抑制

B.耗费的人力、物力、财力

C.能够给企业带来更多发展机会

D.使目标活动按规则进行

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第1题
下列选项中,属于内部控制建立和实施过程需要体现其变化的有()。

A.外部环境

B.经营业务

C.管理要求

D.战略方针

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第2题
下列选项中属于2017年内部控制编报定性考核的是()。

A.信息化建设

B.组织、动员、部署

C.制度执行情况

D.制衡机制

E.建立健全制度

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第3题
下列属于单位建立与实施内部控制应当遵循的原则有()

A.重要性原则

B.制衡性原则

C.适应性原则

D.全面性原则

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第4题
以下选项中属于项目进度控制组织措施的有()。

A.建立进度控制目标体系,明确项目管理组织机构中进度控制人员及其职责分工

B.建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度

C.建立图纸会审、工程变更和设计变更制度

D.编制进度控制工作细则,指导项目管理人员实施进度控制

E.办理工程预付款及工程进度款支付手续

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第5题
持续监控活动应当贯穿于企业日常经营活动与常规管理工作,下列哪一选项属于持续监控活动()

A.聘请外部审计师对年度财务报表进行审计

B.内部审计人员对控制活动实施风险评估

C.安排专人复核采购业务控制活动的执行情况

D.审计委员会定期了解经营状况和财务数据

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第6题
下列选项中,属于《内部控制—整合框架》中内部控制的五种要素的有()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第7题
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应建立并保持书面程序,以确保内部控制体系所要求的文件实施前得到授权人的批准。此题为判断题(对,错)。
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第8题
下列选项中,属于内部控制目标的有()。

A.战略目标

B.经营目标

C.报告目标

D.资产目标

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第9题
下列有关内部控制审计中控制测试的时间安排的说法中,错误的是()。

A.与所测试的控制相关的风险越高,注册会计师应当取得一部分更接近基准日的证据

B.注册会计师可以在某些方面利用以前审计中获取的有关控制运行有效性的审计证据

C.注册会计师执行内部控制审计业务旨在对基准日内部控制有效性出具报告

D.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,通常还需要对其实施前推程序

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第10题
下列选项中,属于街头拦截访问特点的是()。

A.容易进行质量控制

B.简单方便、易于操作

C.访问时效性强

D.访问周期短

E.访问实施成本低

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