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[单选题]

评价内部控制有效性的方法是控制测试,不包括()。

A.询证法

B.检查证据法

C.追踪法

D.验证法

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第1题
内部控制缺陷整治后,应当进行再测试后方能得出内部控制有效性结论。下列关于再测试工作错误有()。

A.再测试应当由评价工作组以外人员实行,以保证独立性和客观性

B.再测试应当在整治完毕后及时实行,以保证内部控制评价工作效率

C.再测试所使用样本量和测试办法应与此前测试工作完全相似,方能得出内部控制有效性结论

D.如再测试证明整治后内部控制是有效,则普通状况下不影响公司得出内部控制有效结论

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第2题
内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的()、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。

A.合法性

B.标准性

C.有效性

D.健全性

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第3题
在内部控制评价过程中,下列做法错误有()。

A.在年度中间完毕内部控制设计与执行有效性评估且未发现重大缺陷,则公司可以据此直接认定内部控制有效

B.在执行有效性测试中,某项内部控制浮现一种抽样偏差,则应认定为内部控制缺陷

C.在执行有效性测试中,某项内部控制浮现抽样偏差,则可以直接追加样本量进行测试,未见偏差,则可以判断该内部控制有效

D.如果公司浮现多项内部控制重要缺陷和普通缺陷,则公司不能认定内部控制有效

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第4题
内部审计机构可以协助()。

A.管理层设计综合的评价方法

B.管理层推行贯穿整个组织的风险模型

C.管理层编制关于内部控制有效性的报告

D.董事会开展治理实务自我评估

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第5题
商业银行内部控制评价实施包括了解内部控制体系与实施测试和分析。其中了解内部控制体系是指应了解(),确认评价范围,确定被评价机构的内部控制体系的健全程度,然后决定实施测试所采取的方法。

A.被评价机构内部控制体系的主要控制点

B.被评价机构内部控制体系的健全情况

C.被评价机构内部控制体系的基本情况

D.被评价机构内部控制体系的运行情况

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第6题
()是指会计师事务所接受委托,对特定基准内部控制设计的有效性进行审计。

A.内部控制审计

B.内部监督

C.外部监督

D.控制测试

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第7题
对内部控制的初步评价,主要是评价内部控制的()。

A.合理性

B.健全性

C.有效性

D.合法性

E.可靠性

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第8题
()方法不用于内部控制符合性测试。

A.观察

B.重做

C.检查证据

D.函证

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第9题
当难以对内部控制的有效性作出评估时,内部审计人员应()。

A.将控制风险估计为低水平

B.将控制风险估计为高水平

C.扩大实质性测试范围

D.扩大符合性测试范围

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第10题
基金公司实行内部监察稽核的目的是()

A.揭示基金内部运作中潜在的风险

B.评价公司内部控制的合法性和有效性

C.评价基金经理的工作业绩

D.维护基金持有者的利益

E.控制投资风险

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第11题
商业银行应利用内部控制政策、内部控制目标、评价结果、绩效监测和数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等,持续提高内部控制体系有效性。判断对错
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