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[判断题]

根据银企对账内部制衡原则,对账应与账务处理相分离,各机构根据实际情况采用后台集中处理或网点独立负责形式。()

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第1题
分行应按照岗位制约的原则设立专职岗位、人员和机构,负责组织实施银企对账工作,原则上账务处理人员不得兼任对账人员,不得进行账务差错的查核确认工作。()
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第2题
对账机构收到银企对账回执后,应审核回执要素的完整性,审核中发现问题后,以下哪些处理方法不正确()

A.回执要素不完整,应要求其补齐要素

B.回执对账金额更改的,应要求其在更改处加盖经办人章进行确认

C.回执验印不符的,应与客户联系,查明原因后进行处理

D.回执验印相符但对账不符的,对账人员应审核查清原因

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第3题
银企对账工作的风险导向原则,以防控可控风险为目标,主动发现客户账户风险,根据风险程度实施相匹配的对账策略,适用不同的对账方式,采取不同的管理措施。()
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第4题
人民币单位定期存款无需按《中信银行银企账务核对办法》规定进行定期对账。()
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第5题
综合业务岗(级柜员)的岗位职责:()
A、负责处理各类内部账户的账务工作。负责保管各类需要专夹保管的票据底卡。负责处理各类来账

B、经办有关的查询、查复工作,包括系统内、外银行承兑汇票的查询,执法机关的查询等,经业务主管审核签字后发出

C、及时打印、整理按规定需纸质保存各类报表及批量记账的凭证,负责凭证、报表的整理装订工作,按月将已装订的凭证及报表移入档案库保管

D。负责银企对账工作。负责打印客户对账单,及时填发余额对账单与开户单位进行账务核对,并做好对账单的回收工作。负责系统内往来账户的定期对账工作

同时定期(至少每月)与业务部门对账。

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第6题
关于银企对账的描述,错误的是()。

A.余额对账是指向开户单位发放仅反映某一时点账户余额的对账单,开户单位凭以核对账务,但无需将对账结果反馈至本行的对账方式。

B.纸质对账单可通过营业机构柜面发送。

C.余额对账频率应每年至少一次,其中重点账户的余额对账频率至少每半年一次。

D.明细账对账频率由开户行与客户约定。

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第7题
银企对账工作实行()的原则。
银企对账工作实行()的原则。

A.岗位独立

B.人员分离

C.分类管理

D.统一对账

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第8题
下列关于银企对账的描述,()是正确的。

A.上门对账时,应由一名网点专职银企对账人员持工作证前往。

B.银企对账包括余额对账和明细账对账。

C.根据开户单位的结算量、资金量,对已转入久悬未取款项的单位存款账户,但存款余额大于10万元以上的,仍需与存款人进行对账。

D.银企对账按照风险防范要求,记账岗位和对账岗位必须严格分开,但为保持业务的连贯性,对账款差错的查核工作应由原记账人员处理。

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第9题
建立对账单是指银企对账网银签约行根据客户与我行签订的(),录入对账账户并约定其()、()的操作。
建立对账单是指银企对账网银签约行根据客户与我行签订的(),录入对账账户并约定其()、()的操作。

A.对账协议

B.对账专人

C.对账方式

D.对账周期

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第10题
银企对账管理系统中,不符处理主要是指网点和对账中心在回收中产生印鉴不符、余额不符或退信时,在与客户线下沟通查找原因后,根据不符的具体情况在系统中处理和审核的过程。()
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