首页 > 职业资格考试
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在撤点会议上内部审计人员与被审计部门人员沟通的内容有()。

A.审计中发现的问题及改进建议

B.被审单位对发现问题及其原因的确认

C.审计报告的表述方式和措辞

D.审计报告的意见的实质内容

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“在撤点会议上内部审计人员与被审计部门人员沟通的内容有()。”相关的问题
第1题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应以制度形式明确()及人员职责。

A.董事会

B.审计委员会

C.首席审计官

D.内部审计部门

点击查看答案
第2题
()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

点击查看答案
第3题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。

A.经营情况

B.审计程序

C.风险状况

D.审计方法

点击查看答案
第4题
在确定审计范围的时候,注册会计师应该考虑以下事项_____。

A.编制财务报表适用的会计准则和相关会计制度

B.需审计的业务分部性质,包括是否需要具备专门知识

C.内部审计工作的可利用性及对内部审计工作的拟依赖程度

D.被审计单位的人员和相关数据的可利用性

点击查看答案
第5题
《审计法》规定,审计人员实施审计时,应当按照下列哪些()程序规定办理。
《审计法》规定,审计人员实施审计时,应当按照下列哪些()程序规定办理。

A.通过检查、查询、监督盘点、发函询证等方法实施审计

B.通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料

C.对与审计事项有关的会议和谈话内容作出记录,或者要求被审计单位提供会议记录材料

D.记录审计实施过程和查证结果

E.可以不出示任何证件,突击检查

点击查看答案
第6题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第7题
在应收账款询证函上盖章的人员或组织应是()。

A.注册会计师

B.会计师事务所

C.被审计单位

D.项目合伙人

点击查看答案
第8题
《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位有下列情形之一的,由单位主管负责人或权利机构责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处理()

A.拒接接受或者不配合内部审计工作

B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整

C.拒不纠正审计发现问题

D.整改不力、屡审屡犯

E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形

点击查看答案
第9题
《审计法》规定,审计机关依法查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的,应当持()签发的协助查询个人存款通知书。有关金融机构应当予以协助,并提供证明材料,审计机关和审计人员负有保密义务。

A.县级以上人民政府审计机关负责人

B.县级以上人民政府审计机关主要负责人

C.审计部门负责人

D.审计组组长

点击查看答案
第10题
审计人员为了核实被审计单位列示于资产负债表上的固定资产价值的真实性和正确性,需要审查的内容包括()。

A.固定资产采购的审批手续

B.固定资产的入账价值

C.固定资产的增加与减少

D.固定资产的预算制度

点击查看答案
第11题
根据《银行业金融机构内部审计指引》, 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向
审计对象和相关人员进行()。

A.质询、取证、审查

B.调查、质询、取证

C.取证、调查及相关处理

D.调查、取证、处罚

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改