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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况:

A.在确认并调查违规交易时

B.内部审计师已报告了所有可疑活动

C.在合理程度上确认组织发生了严重的舞弊现象时

D.针对可能存在舞弊的交易的核查已经完成

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第1题
内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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第2题
以下违背了内部审计《职业道德规范》的是()。

A.某公司的内部审计师在完成对公司采购部门的审计活动后,利用周末的时间在一家产品加工企业担任了带薪顾问

B.因为受到法庭传唤,在需要时向法庭披露了可能对组织不利的、机密的审计资料

C.在审计过程中,内部审计师发现该公司推出的新产品市场前景很好,所以告知家人购买了该公司的股票

D.在审计活动完成后接受了公司提供的工作报酬

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第3题
有效的内部控制要求机构内部的部门之间相互独立,下面哪几种情况不会破坏这种部门之间的独立性?()

A.出纳员向财务主管报告

B.内部审计师向董事会的审计委员会报告

C.工资单核算部门向总会计师报告

D.会计主管向生产副总裁报告

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第4题
在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司经营审计时,以下哪一种情况最不重要?()

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

D.与合规性审计相关的舞弊的可能性

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第5题
内部审计师可以通过确定哪一方面来评价管理当局的控制职能?()

A.部门行动是否符合部门目标

B.管理当局对于不同完成情况是否可以提供快速反馈

C.人员流动率趋势是否得以分析,对其不利影响是否进行调查

D.是否对预料的问题进行讨论,明确签定,并且通过可能的解决方法进行评估

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第6题
治疗增益系数(TGF)在下述哪种情况下有治疗价值:()。

A.=1

B.0.5~1.0

C.>1

D.<0.5

E.<0.25

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第7题
建立和维持内部控制是()的责任。

A.管理层

B.内部审计师

C.会计主管

D.财务主管

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第8题
审计师在执行审计业务时,要分清()的界限,不能代行管理层职责,否则会因自我评价、自身利益和密切关系对独立性产生严重不利影响。

A.审计责任和会计责任

B.审计责任和管理责任

C.会计责任和管理责任

D.审计责任、会计责任和管理责任

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第9题
以下()的组合最适合参加审计结束会议。

A.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员

D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

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第10题
在汇兑业务中,以下哪种情况无需前台现场授权?()

A.凭证种类为特转借贷

B.账户种类为内部账

C.对公账户选择不收费

D.金额超限

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第11题
监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和高管层在风险管理方面的履职尽责情况,并督促整改。()
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