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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

货币资金内部控制的原则包括()。

A.岗位分工与职务分离

B.严格收支分开及收款入账

C.实行支出款项的严格授权批准制度

D.实施内部稽核

E.实行定期轮岗制度

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第1题
某小企业在制定其内部控制规范制度时,为了确保现金资产的安全,特意安排做事认真心细的出纳员张某,负责企业每一笔货币资金收付的办理以及有关票据、印章(鉴)的签发与保管。不允许其他会计人员随意干涉或插手。对此,这种做法()

A.有悖于内部控制制度中的实质重于形式原则

B.有悖于对每一项业务不能完全由一人经办的原则

C.完全正确

D.有悖于授权审批原则

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第2题
45根据内部控制的独立性原则,岗位职责主要解决的是不相容职务的分离,以下不需要进行岗()

A.位分离的是

B.保管岗位与记账岗位

C.授权岗位与执行岗位

D.执行岗位与审核岗位

E.咨询岗位与审核岗位

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第3题
在货币资金会议岗位设置环节控制中,会计岗位应当设置()。

A.记账岗

B.出纳岗

C.会计岗

D.审核岗

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第4题
资产与记录保护控制是指各企业或岗位在处理货币资金收付及保管业务时,必须得到相应授权,经过批准才能进行。()
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第5题
下列不属于货币资金内部控制范畴的是()。

A.现金

B.银行存款

C.票据

D.采购

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第6题
涉及货币资金内部控制的业务人员定期轮换岗位,这属于()控制行为。

A.会计记录控制

B.资产保护控制

C.内部稽核

D.定期轮岗

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第7题
内部控制工作应遵循的原则包括()

A.全面性原则

B.重要性原则

C.制衡性原则

D.成本效益原则

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第8题
会计记录控制是货币资金内部控制发挥作用的重要方式,而且也是授权控制和职务分离控制有效性的保证。()
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第9题
审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401

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第10题
行政事业单位货币资金内部控制的目标,针对收复应做到()。

A.收付合理

B.收付合法

C.收付正确

D.收付及时

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第11题
证券公司完善内部控制机制必须遵循的原则包括:()。

A.健全性原则

B.相互制约原则

C.防火墙原则

D.独立性原则

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