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[单选题]

审计部负责人及审计经理根据 ,并结合实际需要确定审计项目()

A.各部门月度绩效考核情况

B.年度、月度审计工作计划

C.公司、领导临时安排

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B、年度、月度审计工作计划

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第1题
综合考核等次为D档的法人行社,由省联社审计部总经理、区域审计中心负责人对监事长及审计部经理进行诫勉谈话,并扣发监事长、审计部经理年度绩效工资的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

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第2题
审计文件材料归档工作实行()负责制。

A.审计部门负责人

B.审计组组长

C.主查人

D.审计部经理

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第3题
被审计单位(项目)负责人及与被审计单位(项目)相关联部门(项目)的负责人应当根据审计报告及管理建议,在规定时间内完成 ,并经分管领导签批后上报至审计部审计小组()

A.《XXXX整改计划表》

B.《整改措施落实情况表》

C.《审计问题说明汇总表》

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第4题
审计部部门负责人是本制度负责人,对制度各环节执行情况进行监督管理及考核工作,对未按制度要求配合审计工作的被审计部门和其他相关部门及业务人员,予以 元的经济处罚()

A.200-500

B.100-300

C.500-1000

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第5题
审计报告制度包括()。

A.理事会每年向社员大会报告年度行业审计工作报告。

B.审计委员会按季向理事会报告审计工作情况,并通报高级管理层。

C.总审计师和审计部原则上按季向党委会、理事会、审计委员会和高级管理层主要负责人报告行业审计工作情况,审计项目结束后报送项目审计报告,重大审计发现及时报告。

D.派出机构年度审计计划、审计项目报告、重大审计发现、非现场监测报告、审计工作季度总结和年度总结向省联社及时报告。

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第6题
根据中国石油化工集团有限公司特殊资金监督管理办法的规定,集团审计部负责对各单位特殊资金进行审计检查,并对发现的涉嫌违规违纪或职务违法犯罪的问题线索进行处置。()
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第7题
审计委员会根据理事会授权组织指导行业审计工作,以下属于审计委员会主要负责的有()。

A.审议中长期审计发展规划,批准年度审计工作计划

B.审核重要审计制度办法,并负责监督审计制度办法实施

C.对审计部的工作程序与工作效果进行评价

D.按季向理事会报告审计工作情况,并通报高级管理层

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第8题
公司内部审计应建立健全审计项目质量控制体系,建立并落实审计项目()负责制及审计质量责任管理机制。审计部对实施审计项目的审计准备、审计实施、审计报告和审计处理等各阶段,实行全过程质量控制,确保审计项目质量。

A.公司领导

B.审计主任

C.审计组长

D.审计主审

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第9题
审计项目实行()负责制,()是审计项目质量的第一责任人。

A.审计部负责人

B.审计组组长

C.主查人

D.审计人员

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第10题
以下属于理事会主要负责的是()。

A.审批中长期审计发展规划

B.审批重要审计制度办法

C.对审计委员会、审计部和派出机构审计工作履职情况进行指导、监督

D.对审计复议结论的异议进行终审

E.聘任或解聘审计部负责人

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第11题
商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计,应制定审计规范,并保证审计活动的()性。

A.准确

B.独立

C.及时

D.全面

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