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[判断题]

审计委员会与内部审计属于企业的内部控制,是环境建设的保障机制,用于审计内部控制执行的效果。()

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第1题
对企业的一个部分进行业绩评价的行为属于()。

A.计划

B.控制

C.内部审计

D.其他选项都是

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第2题
内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证。以下哪些因素限制了内部控制实现上述目标的可能性:

A.内部控制的成本不应超出其收益

B.审计委员会是能起作用的,独立的

C.内部审计师的首要职责是检查舞弊

D.管理层监督业绩

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第3题
持续监控活动应当贯穿于企业日常经营活动与常规管理工作,下列哪一选项属于持续监控活动()

A.聘请外部审计师对年度财务报表进行审计

B.内部审计人员对控制活动实施风险评估

C.安排专人复核采购业务控制活动的执行情况

D.审计委员会定期了解经营状况和财务数据

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第4题
下列各项中,对企业实施内部控制负有责任的由()。

A.董事会

B.管理层

C.内部审计人员

D.财务人员

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第5题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。

A.组织控制审计

B.软硬件控制审计

C.处理控制审计

D.安全控制审计

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第6题
下列各方中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有()。

A.被审计单位的普通员工

B.被审计单位的管理层

C.被审计单位的治理层

D.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师

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第7题
董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A.控制活动

B.风险评估

C.控制环境

D.监督

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第8题
新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第9题
与适用于大中型企业的内部控制规范体系有关的两项强制性要求是执行企业不仅要进行内部控制评价,而且要聘请会计师事务所进行内部控制审计。()
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第10题
如果注册会计师在审计过程中注意到非财务报告内部控制重大缺陷,则应当()。

A.以书面形式与企业董事会和经理层沟通

B.发表无法表示审计意见

C.增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段

D.发表否定审计意见

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