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[判断题]

各行应审慎确认询证函回函信息,并对其真实性和准确性负责,其中属于质押品、信用证等信息的应由柜面人员查询后如实填写。()

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第1题
各行对寄来的询证函,应及时进行处理,并在10个工作日内予以回函。()
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第2题
各行在出具资信证明或办理询证函业务时,应据实填写有关信息,并对资信证明和询证函内容的真实性、合规性、()负责。

A.确切性

B.合理性

C.完整性

D.全面性

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第3题
‍以下与回函结果相关的审计建议中,错误的是()

A.对回函金额与函证金额不一致的应收款项,根据回函金额调整应收款项

B.对由于地址不详导致询证函退回的应收款项,全额计提坏账准备

C.对函证结果相符的应收款项,仍应进一步检查是否需按个别认定法计提坏账准备

D.对已经审计确认,但在审计报告日后回函不符,且影响重大的应收款项,提请修正报告期财务报表

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第4题
针对跟函方式收到的回函,注册会计师实施的下列审计程序中,错误的是()。

A.观察处理询证函的人员是否按照正常流程认真处理询证函

B.未收到回函时实施替代程序

C.确认处理询证函人员的身份和处理询证函的权限

D.了解被询证者处理函证的通常流程和人员

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第5题
因目前我行暂无法实现对分行范围内项目进行回函,应请发起询证机构将函证收件人填写为“招商银行广州分行XX支行”(即开户网点)。()
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第6题
所有询证函均由系统生成相关内容并签章作为回函,特殊情况下可在询证函原件上回复()
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第7题
通常表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象,其他方面出现异常情况,包括()。

A.采用异常于行业惯例的收入确认方法

B.与销售和收款相关的业务流程、内部控制发生异常变化,或者销售交易未按照内部控制制度的规定执行

C.非财务人员过度参与与收入相关的会计政策的选择、运用以及重要会计估计的作出

D.被审计单位的账簿记录与询证函回函提供的信息之间存在重大或异常差异

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第8题
自2017年1月9日起,函证回函工作采取集中处理的方式,要求营业网点将询证函影像扫描至运营后台处理中心并电话告知中心相关人员。()
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第9题
银行询证业务应建立签收制度,可由询证经办人在询证函复印件尾页空白处签收,通过邮寄回函的,留存快递单。()
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第10题
经办人员办理手续费收取手续,将询证函复印件、询证函回函及资信证明书加封后直接邮寄至函证单位,或经函证单位经办人书面签收后交经办人。我行无需保留询证函原件、询证函回函及资信证明书复印件。()此题为判断题(对,错)。
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