"工厂周会,哪些人员不是被审计提问的参与()
A.各车间模块负责人/工艺技术员 C. 工厂级模块负责人 D. 化验室主任/检验组长/主办品评员
B.生产部酿酒师/工艺技术员
C.工厂级模块负责人
D.化验室主任/检验组长/主办品评员
A、各车间模块负责人/工艺技术员 C. 工厂级模块负责人 D. 化验室主任/检验组长/主办品评员
A.各车间模块负责人/工艺技术员 C. 工厂级模块负责人 D. 化验室主任/检验组长/主办品评员
B.生产部酿酒师/工艺技术员
C.工厂级模块负责人
D.化验室主任/检验组长/主办品评员
A、各车间模块负责人/工艺技术员 C. 工厂级模块负责人 D. 化验室主任/检验组长/主办品评员
A.上次审计为To Improve的项目,再次发现仍未整改完的,可评估为To Improve
B.质量部门每月需要参与2-3个区域,并在一个季度做完所有的区域
C.PRP审计只关注5S、卫生、GMP三方面
D.PRP审计区域包括工厂外部、原材料处理和糖化车间、发酵和成熟、过滤和清酒、软饮料、瓶装线、听装线、桶装线、物流区域、TS区域/水处理十个区域
A.自始至终监督盘点的进行
B.指挥盘点工作的进行
C.作为盘点小组成员进行盘点
D.根据情况抽查盘点记录
E.参与制订盘点计划
A.选择测试日常会计核算过程中做出的会计分录或调整分录
B.管理层是否更强调需要采用某种特定的会计处理方式,而不强调交易的经济实质
C.询问被审计单位内部参与财务报表过程的人员是否注意到在编制会计分录或调整分录时存在不恰当或异常活动
D.评价被审计单位对日常会计分录及财务报表编制过程中的调整分录的控制,并确定其是否得到执行
审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401
A.利用职权谋取私利的
B.弄虚作假,徇私舞弊,隐瞒查出的问题或者提供虚假审计报告的
C.泄露国家秘密、被审计对象商业秘密的
D.违反法律、法规、规章的其他情形