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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

你认为目前的RA测试体系是否全面,能否侦测出产品的潜在风险()

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

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第1题
你认为目前的RA测试体系是否精准,能否识别到产品异常()

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

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第2题
你认为目前RA测试体系能否引导产品的更优设计()

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

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第3题
你认为目前RA测试体系能否紧跟前沿,和产品一样与时俱进()

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

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第4题
你对目前RA的测试体系和测试标准的认可度如何(1-非常不认可2-不认可3-一般4-认可5-非常认可,下同)()

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

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第5题
您认为《测试分析&测试设计》课程内容设置是否合理,实用性强()

A.5

B.4

C.3

D.2

E.1

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第6题
您认为《测试人员发展展望》课程内容设置是否合理,实用性强()

A.5

B.4

C.3

D.2

E.1

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第7题
您认为《测试基础理论》课程内容设置是否合理,实用性强()

A.5

B.4

C.3

D.2

E.1

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第8题
允许对未暴露在洪水中的箱子进行检查判定是否可以出售,在影响产品和潜在的可销售产品之间必须有至少多少层好的产品()

A.1

B.2

C.3

D.4

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第9题
你会为你目前备战考研的精神状态打几分()

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

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第10题
A注册会计师是X公司20×7年度财务报表审计业务的项目合伙人,在审计计划阶段,A注册会计师需要了解X公司及其环境、评估重大错报风险。相关情况如下:(1)在确定了解X公司及其环境的具体内容时,根据财务负责人介绍的具体情况,A注册会计师决定仅了解X公司的内部控制。(2)A注册会计师认为审计业务的对象是财务资料,不必对内部控制进行系统、全面了解,所以只选择性地了解了X公司的一些认为与审计相关的内部控制。(3)由于X公司的风险评估过程未能识别注册会计师已经识别出的与财务报表相关的重大错报风险,A注册会计师认为X公司的内部控制存在重大缺陷。(4)为提高审计工作的效率,A注册会计师在对内部控制进行了解的基础上,直接进行控制测试,并据以形成内部控制是否可以依赖的结论。(5)A注册会计师根据X公司在接近年末发生的管理层凌驾于相关的内部控制之上的情况,认为管理费用项目存在特别风险。(6)对总体毛利率实施分析程序的结果,初步显示销售成本存在重大错报,A注册会计师直接要求X公司调整营业收入和营业成本项目。要求:分别考虑上述每种情况,指出注册会计师的观点或做法是否存在不当之处。如认为存在不当之处,请简要说明理由。
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