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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是()。

A.由出纳每月核对银行账户并编制银行存款余额调节表

B.由出纳登记应收账款明细账

C.由出纳登记固定资产卡片账

D.由出纳保管会计档案

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第1题
下列各项中,属于实质性测试程序的是()

A.编写销售业务文字说明

B.绘制固定资产内部控制流程图

C.编制货币资金内部控制调查表

D.编制应收账款明细表

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第2题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()。

A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章

B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象

C.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

D.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

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第3题
审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401

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第4题
下列选项中,属于违背忠诚义务导致的“内部人控制”问题的有( )。
下列选项中,属于违背忠诚义务导致的“内部人控制”问题的有()。

A.负债水平远低于同业平均水平

B.通过操纵报表虚减真实融资水平

C.总经理办公室安装1600万元的天价吊灯

D.信息披露不及时

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第5题
按照内部控制要求,下列各项中,与经办业务为不相容岗位的是()。

A.财产保管

B.授权审批

C.记录

D.财产清查

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第6题
A公司下列与货币资金相关的内部控制中,不存在缺陷的有()。

A.大额支付采用银行转账的方式

B.由出纳人员登记现金日记账

C.现金折扣需经过审批

D.由独立人员于每季度末核对一次银行账户

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第7题
下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是()

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对大额货币资金的支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金

D.指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表

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第8题
下列各项中,符合生产与存货循环内部控制职责分工要求的是()。

A.存货盘点计划由公司经理批准,盘点工作由仓储部门负责实施

B.产成品由生产部门检验,合格产品移交仓储部门保管

C.存货保管由仓储部门负责,永续盘存记录由财务部门负责

D.生产计划由各车间拟定,经车间主任批准后执行

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第9题
内部控制的原则中,有效性原则要求内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。()

A.正确

B.错误

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第10题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产

B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

C.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

E.货物验收部门与财会部门相互独立

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