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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列符合审计独立性要求的是

A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证

B.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计

C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价

D.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查

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第1题
某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。内部审计部门恰当的行动是()。

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

D.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

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第2题
审计程序按运用目的可以分类为:()

A.了解被审单位内部控制

B.符合性测试程序

C.实质性测试程序

D.交易和余额的详细测试

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第3题
采购人符合下列()条件的,可以自行组织招标。

A.具有独立承担民事责任的能力

B.具有技术、经济等方面的专家库

C.具有编制招标文件和组织招标能力,有与采购招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的采购和管理人员

D.采购人员经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训

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第4题
下列关于工会经费审查委员会成员人数说法正确的是()

A.总行工会经审委成员由7-9人组成

B.省级分行工会经审委成员由5-7人组成

C.二级分行工会经审委成员由3-5人组成

D.县级支行工会经审委成员由1-3人组成

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第5题
下列各项中,通常不属于财务报表预期使用者的是()。

A.被审单位的管理层

B.被审单位的股东

C.为被审单位提供贷款的银行

D.对被审单位财务报表执行审计的注册会计师

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第6题
87号令规定,评标委员会需独立履行的职责包括:

A.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求

B.对投标文件进行比较和评价

C.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明

D.确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人

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第7题
注册会计师王艺在对某单位进行审计过程时,采用了如下审计流程,首先,对被审单位基本情况和内控
制度初步了解,然后将其评价为高信赖程度,并据此认为,只要进行少量控制测试,不用进行实质性程序就可得出审计结论。 要求:王艺的审计流程对吗?错在哪里?

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第8题
在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司经营审计时,以下哪一种情况最不重要?()

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

D.与合规性审计相关的舞弊的可能性

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第9题
注册会计师李某在对被审计单位G公司的存货审计时提出监盘,但被审计单位G公司表示年终前已经作
过盘点,并向注册会计师李某提供了盘点的全部记录。注册会计师李某审查了盘点记录后便认可了存货的真实性。然而,后来存货被证实存在大量虚构情况。要求:请对注册会计师李某进行责任认定,并说明理由。

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第10题
红光公司拟发行股票并上市,前卫、远航、中诚三家公司与红光公司同属一个控股股东,下列表述中符合公司上市发行人“人员独立”条件的是()。

A.红光公司总经理张某是前卫公司的董事

B.红光公司副总经理王某是前卫公司的财务总监

C.红光公司财物负责人李某是远航公司的副总经理

D.红光公司董事会秘书赵某是中诚公司的副总经理

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第11题
下列符合家族信托财产来源合法性要求的是()

A.委托人代持的他人的资金

B.委托人受贿所得现金资产

C.委托人的投资收益

D.委托人借债获得的资金

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