首页 > 益智题库
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识

B.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作

C.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求…”相关的问题
第1题
对内部审计的适当性和有效性承担最终责任的是()。

A.董事会

B.审计委员会

C.内部审计部门

D.首席审计官

点击查看答案
第2题
()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

点击查看答案
第3题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应以制度形式明确()及人员职责。

A.董事会

B.审计委员会

C.首席审计官

D.内部审计部门

点击查看答案
第4题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,
可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官由董事会任命并纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围,首席审计官岗位变动要事前向()报告。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.中国银监会

D.中国保监会

点击查看答案
第5题
首席审计官和内部审讣部门应()向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?

A.按月

B.按季

C.每半年

D.按年

点击查看答案
第6题
以下()的组合最适合参加审计结束会议。

A.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员

D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

点击查看答案
第7题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,董事会应对具有以下情节的()和直接责任人追究责任:1.未执
行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现。2.对审计发现问题隐瞒不报或者未如实反映。3.审计结论与事实严重不符。4.对审计发现问题查处整改工作跟踪不力。5.未按要求执行保密制度。6.其他有损银行业金融机构利益或声誉的行为。

A.审计委员会

B.首席审计官

C.内部审计部门负责人

D.高级管理层主要负责人

点击查看答案
第8题
批准内部审计方案是()的职责。

A.首席审计官

B.董事会

C.审计委员会

D.高管层

点击查看答案
第9题
首席审计执行官评估和报告控制程序的职责包括:

A.保持组织的治理过程

B.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通

C.监督内部控制流程的建立

D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估

点击查看答案
第10题
注册会计师在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应该对相关的内部控制进行充分了解。()
点击查看答案
第11题
下列有关了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是()。

A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性

B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行

C.在了解内部控制是否得到执行时,注册会计师只需抽取少量的交易进行检查或观察某几个时点

D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改