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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

对小型被审计单位的考虑()。

对小型被审计单位的考虑()。

A、小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度

B、业主凌驾于内部控制之上的可能性较大

C、注册会计师应当考虑一些关键领域是否存在有效的内部控制

D、注册会计师应当考虑小型被审计单位的效益

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第1题
小型会议排列的礼仪要求错误的是?()

A.讲究面门为上,面对房间正门的位置一般被视为上座

B.讲究右为上,进门方向坐在右侧的人为地位高者

C.讲究居中为上,小型会议通常只考虑主席之位,但同时也强调自由择座

D.小型会议主席不可以坐在前排中央的位置

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第2题
如果识别出可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,注册会计师应当实施追加的审计程序,以确定是否存在重大不确定性。下列各项审计程序中,注册会计师应当实施的有()。

A.评价与管理层评估持续经营能力相关的内部控制是否运行有效

B.考虑自管理)层作出评估后是否存在其他可获得的事实或信息

C.如果管理层未对被审计单位持续经营能力作出评估,提请管理层进行评估

D.要求管理层提供有关未来应对计划及其可行性的书面声明

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第3题
质子交换膜燃料电池具有能量转换率高、高温启动、无电解质泄露等特点,被广泛用于轻型汽车、便携式电源以及小型驱动装置。()
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第4题
小组座谈法的特点有()。

A.被调查者被集中在一个装有单面镜或录音录像设备的房间里

B.会议时间有限

C.主持人与多个被调查者相互影响

D.采用小型座谈会的形式

E.讨论问题可以很多

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第5题
下列有关审计的做法错误的是:()

A.审计机关在实施审计前2日,向被审计单位送达审计通知书

B.被审计单位应当自接到审计报告之日起15日内,将其书面意见送交审计组或者审计机关

C.审计机关应当将审计报告送达被审计单位和有关单位

D.审计组对审计事项实施审计后,应当直接向审计机关提出报告

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第6题
注册会计师为了验证期末应付账款余额存在低估,以下审计证据中,证明力最强的是()。

A.供应商提供的月末对账单

B.被审计单位编制的连续编号的请购单

C.被审计单位编制的连续编号的验收报告

D.被审计单位编制的连续编号的采购订购单

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第7题
下列各项中,通常不属于财务报表预期使用者的是()。

A.被审单位的管理层

B.被审单位的股东

C.为被审单位提供贷款的银行

D.对被审单位财务报表执行审计的注册会计师

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第8题
注册会计师对被审计单位财务报表的合法性、公允性承担审计责任。此题为判断题(对,错)。
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第9题
以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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第10题
对被调查、检查单位或者个人正在进行的财政违法行为,以下哪个机关应当责令其停止违法行为()

A.政府部门

B.财政部门

C.审计机关

D.监察机关

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第11题
注册会计师为被审计单位代编了财务报表,然后执行财务报表审计,对独立性最可能产生成胁或不利影响的是()

A.经济利益

B.自我评价

C.关联关系

D.外界压力

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