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[单选题]

内部审计师正计划用3年的时间对某大型国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪类工作方案最适合这个项目()

A.内部审计活动制定和测试的一个形式化的方案

B.在对每个分支机构进行初步调查后,由负责的内部审计师制定单个的方案

C.分支机构标准运营程序的调查问卷

D.以行业制定的业务指南

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A、内部审计活动制定和测试的一个形式化的方案

解析:A正确形式化工作方案的设计可用于与小型运营有关的重复业务通常在很长一段时间能够适应这个领域所遇到的问题后形式化工作方案才进行修改这种“一稿数用”的方案确保对于不同地方具有相同活动风险和控制业务的最低限度的覆盖提高了可比较性节约了资源B不正确使用制定的工作方案与管理层期望的标准化是有冲突的C不正确分支机构标准运营程序的调查问卷仅仅是制订工作方案的一种形式D不正确行业指导可能不适合组织的具体要求

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第1题
某内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:Ⅰ.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。Ⅱ.再进一步审查时排除以前已经审计过的领域。Ⅲ.了解被审计领域的业务程序和控制活动。Ⅵ.理解管理层关注的问题或提出的要求。

A.只有Ⅰ.Ⅲ和Ⅵ是对的。

B.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。

C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。

D.只有Ⅲ是对的。

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第2题
以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?

A.决定扩展审计方案,因为发现可能存在舞弊

B.内部审计师决定用调查程序替代一些原计划对某些记录的详细检查

C.某下属工厂的露天燃烧可能会违反污染管理条例

D.已完成预定审计工作的70%,没有发现重大的负面证据

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第3题
某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。内部审计部门恰当的行动是()。

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

D.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

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第4题

某企业正在对自己的销售部门人力资源供给进行分析与预测,通过对2009~某大型百货商场因扩大经营规模,需要招聘营业员和选拔值班经理。根据历史数据分析得知,营业员数量(Y)与商场营业额(X)成线性相关关系(Y=a+bX),a、b分别为115、12.5。去年商场实现营业额8亿元,有营业员215名。今年商场计划实现营业额12亿元。在去年基础上,今年该商场需要招聘营业员()人。

A.13

B.50

C.150

D.215

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第5题
某企业正在对自己的销售部门人力资源供给进行分析与预测,通过对2009~某大型百货商场因扩大经营规模,需要招聘营业员和选拔值班经理。根据历史数据分析得知,营业员数量(Y)与商场营业额(X)成线性相关关系(Y=a+bX),a、b分别为115、12.5。去年商场实现营业额8亿元,有营业员215名。今年商场计划实现营业额12亿元。在去年基础上,今年该商场需要招聘营业员()人。

A.13

B.50

C.150

D.215

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第6题
某内部审计师在即将完成审计业务时,发现某部门经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。该内部审计师的行为:Ⅰ.违反了IIA的《职业道德规范》关于不得隐瞒重要信息的规定。Ⅱ.违反了《标准》,因为该内部审计师没有在出现可能表示存在舞弊的危险信号时开展恰当的跟踪工作。Ⅲ.既没有违反IIA的《职业道德规范》,也没有违反《标准》()

A.只有Ⅰ是对的

B.只有Ⅱ是对的

C.只有Ⅲ是对的

D.只有Ⅰ和Ⅱ是对的

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第7题
某内部审计师正对采购与应付账款系统进行经营审计。审计目标在于确定该系统中有利于提高效率性和效益性的变更措施。下列哪些陈述有助于支持审计人员作出改进电子数据交换(EDI)的建议Ⅰ.只有一小笔业务。Ⅱ.存在具有时间敏感性的及时购货环境。Ⅲ.大批量的常规购货。Ⅳ.与同一供货商有多次交易()

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

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第8题
首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是()

A.口头训斥内部审计师

B.立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报

C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施

D.告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施

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第9题
审计标准中谈到审计计划或风险评价时使用的“风险”一词,它的定义是()。

A.内部审计师未发现导致财务报表或内部报告错误或误导的重大错误或事件的可能性

B.对组织有不利影响的事件或活动的可能性

C.管理当局有意或无意地进行增加组织潜在负债决策的可能性

D.财务报表和/或内部报告包含重大错误的可能性

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第10题
某水利工程项目具备了开工条件为了对该工程的材料进行仓储管理,拟计划建设一个大型现场仓库,该项目建设需要钢材,每月需钢材量是900t,备运时间15d。保险储备量60t,订购点应为()t。

A.360

B.240

C.510

D.60

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第11题
首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是()

A.口头训斥内部审计师

B.立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报

C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施

D.告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施

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