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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的领导体制是()。

A.董事会及其下设的审计委员会

B.总经理

C.总会计师

D.董事会及其下设的审计委员会和总会计师双重领导

E.董事长

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第1题
甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求的有( )。
甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求的有()。

A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

B.在董事会下设立审计委员会

C.加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

D.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

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第2题
下列有关审计证据可靠性的表述中,错误的有()。

A.从外部独立来源获取的审计证据比从内部获取的审计证据更可靠

B.不同来源且能相互印证的审计证据比单独来源的审计证据更可靠

C.从复印件获取的审计证据比从原件获取的审计证据更可靠

D.直接获取的审计证据比推论得出的审计证据更可靠

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第3题
《福建省内部审计工作规定》中,应当设立独立的内部审计机构的单位,应当明确内部审计的()等

A.领导体制

B.职责权限

C.人员配备

D.经费保障

E.审计结果运用和责任追究

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第4题
中国证监会对基金托管部门内部控制的监督包括()。

A.在办理基金的清算交割事宜中,要既保证清算的及时高效,又保证基金财产的安全与独立

B.基金资产、托管银行自有资产、其他资产的保管是否严格分离

C.托管银行托管业务部门的岗位设置应当权责分明、相互制衡

D.各机构、部门和岗位职责是否保持相对独立

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第5题
中国证监会对基金托管部门内部控制的监督包括()。

A.各机构、部门和岗位职责是否保持相对独立

B.基金资产、托管银行自有资产、其他资产的保管是否严格分离

C.在办理基金的清算交割事宜中,是否能保证清算的及时高效,同时又保证基金财产的安全与独立

D.托管银行托管业务部门的岗位设置应当权责分明、相互制衡等

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第6题
下列关于审计准则结构的表述中,错误的是:

A.国家审计、内部审计及注册会计师审计应当遵循不同的审计准则

B.不同层次的审计行为应有不同层次的审计准则

C.审计人员在一个审计项目中只需要遵循基本的准则

D.不同性质的审计业务应当有不同的审计准则

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第7题
各国国家审计机关在整个国家机构中的组织地位主要有以下几种体制:

A.立法体制

B.司法体制

C. 独立体制

D.行政体制

E.财政体制

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第8题
实践中,内部审计地位的高低取决于()。

A.内部审计机构的设置层次

B.内部审计的职责.

C.内部审计机构人员数量的多少

D.内部审计工作开展的效果

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第9题
下列有关了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是()。

A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性

B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行

C.在了解内部控制是否得到执行时,注册会计师只需抽取少量的交易进行检查或观察某几个时点

D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

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第10题
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。

A.固定资产使用报废审批部门相互独立

B.固定资产购置预算经使用部门批准后实施

C.定期盘点固定资产

D.内部审计人员对固定资产定期检查

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第11题
下列各项中,符合审计独立性要求的是

A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证

B.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价

C.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查

D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计

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