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[单选题]

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。

A.组织控制审计

B.软硬件控制审计

C.处理控制审计

D.安全控制审计

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第1题
下列各项中,属于环境证据的有()。

A.被审计单位的经营方针和经营理念

B.被审计单位的管理制度

C.被审计单位领导的道德和品格

D.被审计单位的内部控制情况

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第2题
针对工程项目内部控制,公司应当明确有关部门和岗位职责权限,做到不相容职务互相分离。下列各项中属于不相容职务有()。

A.可行性研究与决策

B.概预算编制与审核

C.项目实行与价款支付

D.竣工决算与审计

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第3题
审计人员首次接受委托,对被审计单位固定资产期初余额进行审计,下列方法中最佳的是()

A.详细调查固定资产相关内部控制的有效性

B.仔细审计各项固定资产的盘点记录

C.仔细了解内部审计人员对固定资产的审计情况

D.仔细审计自开业起/固定资产/和/累计折旧/账户中所有重要的借贷记录

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第4题
下列各项中,符合审计独立性要求的是

A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证

B.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价

C.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查

D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计

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第5题
下列各项中,属于描述内部控制方法的有()。

A.流程图法

B.观察法

C.调查表法

D.文字表述法

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第6题
下列各项中,属于实质性测试程序的是()

A.编写销售业务文字说明

B.绘制固定资产内部控制流程图

C.编制货币资金内部控制调查表

D.编制应收账款明细表

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第7题
下列各项中,属于行政事业单位内部控制应当遵循的原则有()

A.重要性原则

B.制衡性原则

C.全面性原则

D.成本效益原则

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第8题
下列各项中,属于导致内部控制固有局限因素有()。

A.控制有效性会受到决策过程中人为判断影响

B.内部控制只能为控制目的实现提供合理保证

C.管理人员也许会凌驾于内部控制之上

D.内部控制设计与实行需要考虑成本与效益

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第9题
下列各项中,不属于一般单位实施内部控制应遵循的原则是()

A.全面性原则

B.制衡性原则

C.成本效益原则

D.预算控制原则

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第10题
下列各项审计中,起源、发展最早的是()

A.内部审计

B.政府审计

C.注册会计师审计

D.国际审计

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第11题
如果识别出可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,注册会计师应当实施追加的审计程序,以确定是否存在重大不确定性。下列各项审计程序中,注册会计师应当实施的有()。

A.评价与管理层评估持续经营能力相关的内部控制是否运行有效

B.考虑自管理)层作出评估后是否存在其他可获得的事实或信息

C.如果管理层未对被审计单位持续经营能力作出评估,提请管理层进行评估

D.要求管理层提供有关未来应对计划及其可行性的书面声明

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