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[单选题]

关于业务审核内部流程规范中,下列说法正确的是()

A.所有内部流程发起方均为快手内部的销售/运营/渠道,内部邮箱请勿对外

B.所有邮件均需按照提供的模板发送,否则不予处理

C.发送邮件时请仔细核对收件人,需发送对应收件人

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C、发送邮件时请仔细核对收件人,需发送对应收件人

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更多“关于业务审核内部流程规范中,下列说法正确的是()”相关的问题
第1题
下列各项中,关于实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的企业的相关内部控制的说法中,不恰当的是()。

A.应当与承办银行签订网上银行操作协议,明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等

B.操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作

C.可以因支付方式的改变而简化、变更所必需的授权审批程序

D.在严格实行网上交易、电子支付操作人员不相容岗位相互分离控制的同时,应当配备专人加强对交易和支付行为的审核

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第2题
10为保证业务的正常运行,下列关于证券登记结算机构应采取的措施的说法,不正确的是()

A.制定完善的风险防范机制和内部控制制度

B.建立完善的操作系统,制定由结算参与人共同遵守的操作标准和规范

C.建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系

D.对结算数据和技术系统进行备份,制定业务紧急应变程序和操作流程

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第3题
29为保证业务的正常运行,下列关于证券登记结算机构应采取的措施的说法,不正确的是()

A.制定完善的风险防范机制和内部控制制度

B.建立完善的操作系统,制定由结算参与人共同遵守的操作标准和规范

C.建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系

D.对结算数据和技术系统进行备份,制定业务紧急应变程序和操作流程

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第4题
下列各项中,关于穿行测试的说法中正确的有()。

A.针对以前年度审计中识别出的缺陷,注册会计师一般不会实施穿行测试

B.如果被审计单位采用集中化的系统为多个组成部分执行重要流程,则可能不必在每个重要的经营场所或业务单位选取一笔交易或事项实施穿行测试

C.一般而言,对每个重要流程,选取一笔交易或事项实施穿行测试即可

D.如注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期对重要流程实施穿行测试

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第5题
关于权责授权原则,以下说法正确的是()

A.各审批节点的第一负责人是该节点的审批责任人,审批责任人不得在未经正式授权的情况下将审批责任赋予他人

B.主要体现发起、审核、审批、备案等关键权限,不包含关键事项的开展过程。关键事项的具体开展过程将在制度流程文件中描述

C.审批流程的设置力求扁平、高效,单个流程的审批节点地产内部原则上控制在6步以内

D.所有需审核/审批的事项,原则上要求经办部门/人员做好提前沟通,并进行推动,确保审核/审批效率

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第6题
关于商业银行申请基金代销业务资格应当具备的条件,下列说法正确的有()。

A.资本充足率符合国务院银行业监督管理机构的有关规定

B.财务状况良好,运作规范稳定,最近5年内没有因违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚

C.有专门负责基金代销业务的部门

D.具有健全的法人治理结构、完善的内部控制和风险管理制度

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第7题
关于定点医疗机构和零售药店使用医保药品目录的管理要求的说法,错误的是()

A.将医保药品备药率、非医保药品使用率等与定点零售药店的基金支付挂钩

B.将《基本医疗保险药品目录》和相关政策落实责任纳入定点医药机构协议内容,强化用药合理性和费用审核,定期开展监督检查

C.定点医药机构应健全组织机构,完善内部制度规范,建立健全药品进、销、存全流程记录和管理制度,提高医保用药管理能力,确保医保用药安全合理

D.加强定点医疗机构落实医保用药管理政策

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第8题
关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”,以下说法正确的是()。

A.对于触发预警的业务,在审核流程结束之前,业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账

B.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核

C.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束

D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账,需人工完成退汇操作

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第9题
关于供应链质量红线,以下说法正确的有()

A.目的是为了保证供应链业务过程、产品或服务的质量满足客户的基本质量要求

B.适用于供应链的采购、制造、计划、交付以及逆向业务过程

C.各业务单位在开展工作过程中必须保证不低于质量红线的要求

D.质量红线规定的内容可以不用落实到流程规范中,只要在工作中多加注意即可

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第10题
关于在我国内部控制的体系化阶段形成的制度性成果,下列说法错误的是()

A、内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

B、初步形成了包含基本规范、应用指引、评价指引和审计指引的内部控制规范体系

C、内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则

D、内部控制应用指引是内部控制体系的最高层次,起统驭作用

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