A.币种
B.券别
C.面额
D.张(枚)数
E.冠字号码(如有)
F.收缴人、复核人名章
A.检查尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假印章、并按规定频率及时上缴库管员或分行;残损币是否准备加盖全额、半额章
B.检查表外尾箱的重要空白凭证库存量是否合理,作废的重要空白凭证是否剪角或加盖作废戳记,是否及时上交库管员或分行
C.检查已作废、停用的印章、重要物品是否及时上缴专人保管
D.柜员间岗位交接时,是否按规定办理印章、重要物品的移交,接交的柜员是否与岗位相符,是否存在交叉交接的情况,是否及时在柜台结算信息管理系统中进行交接登记
A.两名以上业务人员收缴
B.两名以上具有反假资格的人员收缴
C.被收缴人不得接触假币
D.当客户面加盖假币章,并宣读客户权利和义务
A.假人民币2张(枚)(含)以上
B.假人民币5张(枚)(含)以上
C.假外币5张(含)以上
D.假外币10张(含)以上