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[判断题]

各审计部门应至少每3个月整理一次审计档案资料,及时查缺补漏,保证文件完整。()

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第1题
商业银行的内部审计部门应当至少()定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.每年两次

B.每两年一次

C.每年四次

D.每年一次

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第2题
按《商业银行市场风险管理指引》要求,商业银行的内部审计部门应当定期()对市场风险管理体系各个
组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每年两次

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第3题
审计档案管理包含审计部门形成审计档案并进行()的管理活动,具有一定的操作流程。

A.收集

B.整理

C.立卷

D.利用

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第4题
商业银行每()年至少开展一次全面业务连续性审计,发生大范围业务运营中断事件后应及时开展专项
审计。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题
传输系统维护部门应建立传输系统运用台账,设专人负责,每()至少核对整理一次,有变动时及时更新。

A.日

B.周

C.月

D.季

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第6题
建筑施工企业经与劳动者协商后实行分批支付工资的,除每月预付部分工资外,剩余部门至少()结算一次并付清

A.每3个月

B.每4个月

C.每半年

D.每9个月

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第7题
所有银行组织结构中至少应包含重要的监督形式,以确保适当的制衡:()。

A.由董事会或监事会实施的监督

B.由不参与各业务领域日常经营的人员实施的监督

C.各业务领域直接的条线监督

D.独立的风险管理部门、合规部门和审计部门的监督

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第8题
总审计师和审计部门每年至少()向理事会提交包括履职情况、审计发现和建议等内容的年度报告。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第9题
血压计要规范使用,一般应()检测一次。

A.每1月

B.每3个月

C.每周

D.每半年

E.至少每半月

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第10题
商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。

A.每年

B.每月

C.每季

D.每半年

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第11题
省级分行()应每半年开展一次不良贷款处置尽职情况的检查,评价各环节有关人员依法合规、勤勉尽职的情况,并形成书面报告,对于检查发现的问题应责成相关部门和人员纠正或采取必要的补救措施,并及时跟踪整改工作。省级分行()应组织对不良贷款处置尽职检查情况进行监督。

A.风险管理部门

B.内控合规部门

C.前台业务部门

D.审计部门

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