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[多选题]

内部审计工作的内容包括()。

A.财务审计

B.内部控制审计

C.建设项目审计

D.经济责任审计

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第1题
在实施财务审计时,可根据审计内容的不同情况,采用远程审计、()的审计方式。

A.现场审计

B.现场审计

C.内部审计

D.外部审计

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第2题
《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位有下列情形之一的,由单位主管负责人或权利机构责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处理()

A.拒接接受或者不配合内部审计工作

B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整

C.拒不纠正审计发现问题

D.整改不力、屡审屡犯

E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形

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第3题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位()为整改第一责任人

A.主要负责人

B.财务负责人

C.内审机构负责人

D.业务部门负责人

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第4题
公司致力于追求稳健发展和保持盈利目标,公司对股东做出的承诺包括下列哪些选项的内容()

A.保持真实的和完整的财务记录

B.维护计算机系统和网络安全

C.所有员工可以访问企业机密信息

D.维护财务报告内部控制的有效性

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第5题
在确定审计范围的时候,注册会计师应该考虑以下事项_____。

A.编制财务报表适用的会计准则和相关会计制度

B.需审计的业务分部性质,包括是否需要具备专门知识

C.内部审计工作的可利用性及对内部审计工作的拟依赖程度

D.被审计单位的人员和相关数据的可利用性

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第6题
1999年颁布的国际内部审计职业道德规范包括以下哪两个基本部分?()

A.与内部审计职业和实务相关的原则

B.与内部审计质量有关的原则

C.描述内部审计工作程序的规则

D.描述内部审计人员预期行为规范的行为规则

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第7题
在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司经营审计时,以下哪一种情况最不重要?()

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

D.与合规性审计相关的舞弊的可能性

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第8题
《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》规定:公务活动结束后,接待单位应当填写接待清单,如实反映接待对象的单位、姓名、职务和公务活动()等内容,由相关负责人审签,作为财务报销的凭证之一并接受审计。

A.项目

B.时间

C.场所

D.参加人员

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第9题
在撤点会议上内部审计人员与被审计部门人员沟通的内容有()。

A.审计中发现的问题及改进建议

B.被审单位对发现问题及其原因的确认

C.审计报告的表述方式和措辞

D.审计报告的意见的实质内容

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第10题
在实际工作中,内部财务控制和内部审计业归入财务管理的工作内容。()
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第11题
从注册会计师的角度,在进行财务报告内部控制审计时,主要关注的企业层面内部控制包括()。

A.与控制环境相关的控制

B.针对关联方交易的控制

C.针对重大非常规交易的控制

D.监督其他控制的控制

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