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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

与外部审计相比,内部审计具有以下特征()。

A.更强的独立性

B.审查评价的及时性和广泛性

C.服务的内向性

D.与本单位目标的紧密相关性

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第1题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,董事会应对具有以下情节的()和直接责任人追究责任:1.未执
行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现。2.对审计发现问题隐瞒不报或者未如实反映。3.审计结论与事实严重不符。4.对审计发现问题查处整改工作跟踪不力。5.未按要求执行保密制度。6.其他有损银行业金融机构利益或声誉的行为。

A.审计委员会

B.首席审计官

C.内部审计部门负责人

D.高级管理层主要负责人

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第2题
董事会的专门委员会的职权有()。

A.专门委员会可以聘请或更换内部审计与外部审计机构

B.研究董事与经理人员的薪酬及考核

C.监督公司的内部审计制度及其实施

D.管理公司信息披露事项

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第3题
审计委员会的主要职责有()。

A.提议聘请或更换外部审计机构

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议

D.审核公司的财务信息及其披露

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第4题
注册会计师方法的发展经历了以下几个阶段()。

A.以会计凭证和账簿的详细检查为特征的账项基础审计

B.以被审计单位是否遵守了特定的程序规划或条例为特征的合规性审计

C.以内部控制测试为基础的抽样审计为特征的制度基础审计

D.以重大错报风险的识别、评估、应对为审计工作主线的风险导向审计

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第5题
银监会防范操作风险十个联动包括:()

A.业务卡证章管理与行政章管理联动

B.重要岗位强制休假与岗位审计联动

C.定期内部对账与经常性外部对账联动

D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动

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第6题
与单一法人客户相比,集团法人客户具有以下信用风险特征()
与单一法人客户相比,集团法人客户具有以下信用风险特征()

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.财务报表较真实

D.风险识别和贷后监管难度大

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第7题
在实施财务审计时,可根据审计内容的不同情况,采用远程审计、()的审计方式。

A.现场审计

B.现场审计

C.内部审计

D.外部审计

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第8题
()是指会计师事务所接受委托,对特定基准内部控制设计的有效性进行审计。

A.内部控制审计

B.内部监督

C.外部监督

D.控制测试

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第9题
商业银行内部控制的主体包括()。

A.银行董事会

B.银行内审部门

C.中央银行

D.银行高级管理层

E.外部审计机构

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第10题
()是被审计单位、公司相关专业管理部门根据内部审计提出的问题及建议,按照国家法律法规、公司管理规范及要求,纠正错误、挽回损失、规避风险、改善管理的有关行为。

A.内部巡视活动

B.内部审计整改

C.外部监督机制

D.内部监察机制

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第11题
被审计单位提供的销售发票副本与甲客户按函证回函要求寄来的其所持有的销售发票复印件上列示的金额不一致,注册会计师应当()。

A.采纳甲客户提供的证据,因为外部证据比内部证据可靠

B.不采纳甲客户的证据,因为复印件没有原件可靠

C.放弃采纳上述两个证据,转而从第三途径获取证据

D.实施追加的审计程序,确定上述两个证据的可靠性

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