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[单选题]

内部审计经理有一支小型员工队伍,但每名员工都有自己的工作动力,而且都可以说是“事业有成的人”审计经理得到一份难度特大的审计任务即使对于事业很成功的人,由一个人在规定的截止日期前完成此项工作的可能性也非常小审计经理应该选择的最佳途径是()

A.派一个人负责此工作,因为面对高风险,事业很成功的人会表现更出色

B.两个人负责此工作,以减少失败风险

C.派整支队伍负责此工作,以保证失败风险较低

D.要求公司管理人员取消此项工作

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第1题
对小型被审计单位的考虑()。
对小型被审计单位的考虑()。

A、小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度

B、业主凌驾于内部控制之上的可能性较大

C、注册会计师应当考虑一些关键领域是否存在有效的内部控制

D、注册会计师应当考虑小型被审计单位的效益

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第2题
经理等管理层职员可以通过()的招聘方式,既增加公司职位的透明度,又可以了解内部员工具有主动向上发展的意向,便于建立人才后备队伍。

A.内部招聘

B.外部招聘

C.内外双招

D.继任计划

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第3题
电厂应该开展高质量的培训,维持一支知识型的员工队伍,强化高标准,保持核安全。()
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第4题
原则的作用是:组织的未来有明确的前景;将组织未来的前景转化为可测量的目标;通过授权和员
工的参与,实现组织的目标,建立一支充分授权、充满激情、信息灵通和稳定的劳动力队伍。

A.领导作用

B.以顾客为中心

C.持续改进

D.过程方法

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第5题
董事会的专门委员会的职权有()。

A.专门委员会可以聘请或更换内部审计与外部审计机构

B.研究董事与经理人员的薪酬及考核

C.监督公司的内部审计制度及其实施

D.管理公司信息披露事项

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第6题
审计委员会的主要职责有()。

A.提议聘请或更换外部审计机构

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议

D.审核公司的财务信息及其披露

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第7题
在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明内容应当涉及()。
A、被审计单位将足额支付审计费用

B、被审计单位已向注册会计师披露辨认出所有内部控制缺陷

C、被审计单位董事会承认其对建立健全和有效实行内部控制负责

D、被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具备重要作用员工所有舞弊

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第8题
三资企业常见的内部会议有()

A.经理例会

B.员工例会

C.特别会议

D.董事局会议

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第9题
我们的政法队伍主流是好的,是一支听党指挥、服务人民、能打硬仗、不怕牺牲的队伍,是一支党和人民
完全可以信赖的有坚强战斗力的队伍。

A.对

B.错

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第10题
()对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.监事会

B.董事会

C.内部审计部门

D.高级经理

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第11题
培养存量员工晋升奖励的对象()

A.晋升员工直属上级

B.升员工直属总监

C.晋升员直属经理

D.升员工直属主管

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