题目内容
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[多选题]
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()。
A.检查固定资产帐卡的设置情况
B.检查固定资产管理制度
C.重新计算固定资产折旧额
D.检查新增固定资产的各种手续
E.询问固定资产购置流程
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A.检查固定资产帐卡的设置情况
B.检查固定资产管理制度
C.重新计算固定资产折旧额
D.检查新增固定资产的各种手续
E.询问固定资产购置流程
A.详细调查固定资产相关内部控制的有效性
B.仔细审计各项固定资产的盘点记录
C.仔细了解内部审计人员对固定资产的审计情况
D.仔细审计自开业起/固定资产/和/累计折旧/账户中所有重要的借贷记录
A.由出纳每月核对银行账户并编制银行存款余额调节表
B.由出纳登记应收账款明细账
C.由出纳登记固定资产卡片账
D.由出纳保管会计档案
A.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程
B.询问并观察针对存货防盗措施的运行情况
C.检查关联方交易是否得到恰当披露
D.检查减少固定资产的会计处理是否正确
A.控制有效性会受到决策过程中人为判断影响
B.内部控制只能为控制目的实现提供合理保证
C.管理人员也许会凌驾于内部控制之上
D.内部控制设计与实行需要考虑成本与效益
A.可行性研究与决策
B.概预算编制与审核
C.项目实行与价款支付
D.竣工决算与审计
A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效
B.内部控制测评不能代替实质性测试
C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零